SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 245/2019

Číslo v CRZ*:

245/2019

Viazanosť k zmluve:

74/19

Predmet:

rohože

Zmluvná strana:

dodávateľ: LINEX ČR, s.r.o, J. Hanulu 57, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51689839

Hodnota faktúry:

165,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50