SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 238/2019

Číslo v CRZ*:

238/2019

Viazanosť k zmluve:

69/19

Predmet:

tabule Dubno

Zmluvná strana:

dodávateľ: TABELA s.r.o., Nosice 3840, 020 01 Púchov, IČO: 31636942

Hodnota faktúry:

2 042,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

12.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50