SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 233/2019

Číslo v CRZ*:

233/2019

Predmet:

vodné,stočné 11/19

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 35568381

Hodnota faktúry:

599,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2019

Dátum zverejnenia:

11.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

HZ 782/271/1OP

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50