SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 81/2022

Číslo v CRZ*:

81/2022

Viazanosť k zmluve:

14/22

Predmet:

gastronádoby do VŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

337,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.05.2022

Dátum zverejnenia:

30.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50