SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 46/2022

Číslo v CRZ*:

46/2022

Viazanosť k zmluve:

10/22

Predmet:

dezinfekcia, germ.žiariče

Zmluvná strana:

dodávateľ: HR KSK s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45424462

Hodnota faktúry:

1 696,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.03.2022

Dátum zverejnenia:

30.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50