SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 213/2019

Číslo v CRZ*:

213/2019

Viazanosť k zmluve:

60/19

Predmet:

banner

Zmluvná strana:

dodávateľ: VANOKU s.r.o., Ferka Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36612758

Hodnota faktúry:

78,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

27.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50