SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 209/2019

Číslo v CRZ*:

209/2019

Viazanosť k zmluve:

54/19

Predmet:

čistiace náradie

Zmluvná strana:

dodávateľ: ADLERR, s.r.o., Stachovská 14, 82105 Bratislava, IČO: 36710369

Hodnota faktúry:

83,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2019

Dátum zverejnenia:

27.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50