SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 235/2021

Číslo v CRZ*:

235/2021

Viazanosť k zmluve:

78/21

Predmet:

vysávač, vrecká, rychl.kanvice

Zmluvná strana:

dodávateľ: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487

Hodnota faktúry:

263,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2021

Dátum zverejnenia:

22.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50