SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 204/2019

Číslo v CRZ*:

204/2019

Viazanosť k zmluve:

49/19

Predmet:

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pavol Černický, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 14375168

Hodnota faktúry:

284,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2019

Dátum zverejnenia:

20.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50