SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 221/2021

Číslo v CRZ*:

221/2021

Viazanosť k zmluve:

69/21

Predmet:

vitamíny, dezinf. gél (SF)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Katarína, spol.s r.o., Nám. M.Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410

Hodnota faktúry:

360,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.12.2021

Dátum zverejnenia:

10.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50