SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 210/2021

Číslo v CRZ*:

210/2021

Viazanosť k zmluve:

66/21

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

186,55 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2021

Dátum zverejnenia:

10.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50