SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 207/2021
Číslo v CRZ*: |
207/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistenie kanalizácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany, IČO: 51997401 |
Hodnota faktúry: |
1 644,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
havarijný stav |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50