SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 207/2021

Číslo v CRZ*:

207/2021

Viazanosť k zmluve:

61/21

Predmet:

čistenie kanalizácie

Zmluvná strana:

dodávateľ: K servis - MK, s.r.o., Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany, IČO: 51997401

Hodnota faktúry:

1 644,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

07.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

havarijný stav

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50