SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 192/2021
Číslo v CRZ*: |
192/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Černický Pavol, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 14375168 |
Hodnota faktúry: |
293,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
30.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50