SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 203/2019

Číslo v CRZ*:

203/2019

Viazanosť k zmluve:

52/19

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431

Hodnota faktúry:

294,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50