SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 202/2019

Číslo v CRZ*:

202/2019

Viazanosť k zmluve:

50/19

Predmet:

žalúzie

Zmluvná strana:

dodávateľ: PROFI-MONT SK s.r.o., J.Wolkera 2146/19, Spišská Nová Ves, IČO: 36793981

Hodnota faktúry:

179,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2019

Dátum zverejnenia:

18.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50