SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 179/2021

Číslo v CRZ*:

179/2021

Predmet:

telekomunikačné služby 10/21

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

13,82 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.11.2021

Dátum zverejnenia:

10.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

HZ KSK

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50