SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 170/2021

Číslo v CRZ*:

170/2021

Predmet:

obedy - príspevok SF

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42096642

Hodnota faktúry:

201,31 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2021

Dátum zverejnenia:

10.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50