SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 133/2021

Číslo v CRZ*:

133/2021

Viazanosť k zmluve:

34/21

Predmet:

stavebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tehelňa STOVA, s.r.o., Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31703747

Hodnota faktúry:

62,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2021

Dátum zverejnenia:

22.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50