SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 187/2019

Číslo v CRZ*:

187/2019

Viazanosť k zmluve:

47/19

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834

Hodnota faktúry:

113,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2019

Dátum zverejnenia:

30.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50