SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 186/2019

Číslo v CRZ*:

186/2019

Viazanosť k zmluve:

46/19

Predmet:

prezutie pneumatík na aute

Zmluvná strana:

dodávateľ: AUTO-VALAS s.r.o., Mlynská 10, 05311 Smižany, IČO: 31681743

Hodnota faktúry:

64,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2019

Dátum zverejnenia:

30.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50