SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 78/2021

Číslo v CRZ*:

78/2021

Viazanosť k zmluve:

21/21

Predmet:

prepravky na rámiky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jaroslav Stano, Kozmonautov 8, 949 01 Nitra, IČO: 52576108

Hodnota faktúry:

55,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.06.2021

Dátum zverejnenia:

04.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50