SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 72/2021

Číslo v CRZ*:

72/2021

Viazanosť k zmluve:

20/21

Predmet:

materiál na výpočtovú techniku

Zmluvná strana:

dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431

Hodnota faktúry:

881,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.06.2021

Dátum zverejnenia:

03.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50