SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 63/2021

Číslo v CRZ*:

63/2021

Viazanosť k zmluve:

16/21

Predmet:

1 sada tonerov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Printmania.sk, Strojnícka cesta 24, 971 01 Prievidza, IČO: 46046453

Hodnota faktúry:

163,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2021

Dátum zverejnenia:

26.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50