SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 45/2021

Číslo v CRZ*:

45/2021

Viazanosť k zmluve:

11/21

Predmet:

periodická revízia bleskozvodov

Zmluvná strana:

dodávateľ: PhDr. Peter Darvaši, Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34576797

Hodnota faktúry:

273,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.04.2021

Dátum zverejnenia:

28.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50