SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 213/2020

Číslo v CRZ*:

213/2020

Viazanosť k zmluve:

78/20

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik Ladislav DATASERVIS, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

288,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2020

Dátum zverejnenia:

02.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50