SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 200/2020
Číslo v CRZ*: |
200/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
notebook |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 |
Hodnota faktúry: |
547,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50