SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Objednávka: 36/20

Číslo v CRZ*:

36/20

Predmet:

toner Minolta 266

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214

Hodnota objednávky:

70,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

11.09.2020

Dátum zverejnenia:

16.09.2020

Objednávku podpísal:

Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50