SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 25078

Číslo v CRZ*:

25078

Predmet:

prenájom rohoží - škola

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

89,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.03.2025

Dátum zverejnenia:

03.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55