SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 25068

Číslo v CRZ*:

25068

Predmet:

čistiace prostriedky pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

485,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

03.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55