SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 25063
Číslo v CRZ*: |
25063 |
Predmet: |
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za 2/2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Mucha, Gaštanová 1742/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50639382 |
Hodnota faktúry: |
160,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
03.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55