SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 25054
Číslo v CRZ*: |
25054 |
Predmet: |
lyžiarsky kurz |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Poľanka s.r.o., Litmanová 79, 065 31 Litmanová, IČO: 53 986 997 |
Hodnota faktúry: |
4 950,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55