SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 25023

Číslo v CRZ*:

25023

Predmet:

Vodné a stočné 12/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968

Hodnota faktúry:

1 572,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2025

Dátum zverejnenia:

28.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55