SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24454

Číslo v CRZ*:

24454

Viazanosť k zmluve:

2024/106

Predmet:

elektroinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eler Elektrik s.r.o., Spišský Hrušov 84

Hodnota faktúry:

2 994,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2024

Dátum zverejnenia:

16.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/106

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55