SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24446

Číslo v CRZ*:

24446

Viazanosť k zmluve:

2024/121

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 114,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2024

Dátum zverejnenia:

15.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/121

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55