SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24429

Číslo v CRZ*:

24429

Viazanosť k zmluve:

2024/112

Predmet:

IKT - tovar + príslušenstvo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, Piešťany

Hodnota faktúry:

1 788,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2024

Dátum zverejnenia:

20.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/112

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55