SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24428

Číslo v CRZ*:

24428

Viazanosť k zmluve:

2024/111

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Domino, a.s., Zimná 186,51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

13,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2024

Dátum zverejnenia:

20.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/111

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55