SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24427

Číslo v CRZ*:

24427

Viazanosť k zmluve:

2024/109

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ivan SEJUT - SISOFT Compter, Slovenská 50/21, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

307,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.12.2024

Dátum zverejnenia:

20.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/109

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55