SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24417

Číslo v CRZ*:

24417

Viazanosť k zmluve:

2024/101

Predmet:

vypínače a žiarovky

Zmluvná strana:

dodávateľ: SETEZA-ELEKTRO spol. s.r.o., Štefánikovo námestie 1, Sp. Nová Ves

Hodnota faktúry:

13,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2024

Dátum zverejnenia:

19.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/101

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55