SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24371

Číslo v CRZ*:

24371

Viazanosť k zmluve:

2024/67

Predmet:

architektonické služby - projektová dokumentácia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. arch. Marek Kicko, Banícka 1486/11, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

7 650,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2024

Dátum zverejnenia:

20.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/67

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55