SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24371
Číslo v CRZ*: |
24371 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
architektonické služby - projektová dokumentácia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. arch. Marek Kicko, Banícka 1486/11, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
7 650,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
20.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2024/67 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55