SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24362

Číslo v CRZ*:

24362

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 744,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2024

Dátum zverejnenia:

18.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 10/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55