SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24352

Číslo v CRZ*:

24352

Predmet:

brúsenie pílových kotúčov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Fulla, Nepomuckého 272/10, Markušovce

Hodnota faktúry:

254,16 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2024

Dátum zverejnenia:

28.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/86

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55