SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24344

Číslo v CRZ*:

24344

Viazanosť k zmluve:

2024/66

Predmet:

kompresor, sušička

Zmluvná strana:

dodávateľ: Centroglob s.r.o., Stará prešovská 10, Košice 1

Hodnota faktúry:

9 216,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2024

Dátum zverejnenia:

28.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/66

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55