SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24344
Číslo v CRZ*: |
24344 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
kompresor, sušička |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Centroglob s.r.o., Stará prešovská 10, Košice 1 |
Hodnota faktúry: |
9 216,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2024/66 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55