SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24305
Číslo v CRZ*: |
24305 |
Predmet: |
materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ArtEdu spol. s r.o., Levická 634/44, Košice |
Hodnota faktúry: |
101,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
27.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
80/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55