SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24300
Číslo v CRZ*: |
24300 |
Predmet: |
Erasmus+ strava a materiálne zabezpečenie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Střední škola nábytkářska a obchodní, Holešovská 394, Bystŕice pod Hostýnem |
Hodnota faktúry: |
275,30 Kč s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
27.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2024-1-SK01-KA121-VET-000201976 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55