SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24125

Číslo v CRZ*:

24125

Viazanosť k zmluve:

2024/16

Predmet:

skrutky, sekera

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ľubomír Jurčík - STAVPROFI, Dlhé Stráže 75

Hodnota faktúry:

9,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

30.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/16

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55