SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24099

Číslo v CRZ*:

24099

Predmet:

7/2009 a príloha č. 1 tejto zmluvy

Zmluvná strana:

dodávateľ: MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice

Hodnota faktúry:

268,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.03.2024

Dátum zverejnenia:

28.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

7/2009 a príloha č. 1 tejto zmluvy

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55