SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24095

Číslo v CRZ*:

24095

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sezam, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina

Hodnota faktúry:

33,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.03.2024

Dátum zverejnenia:

28.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/27

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55