SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24073

Číslo v CRZ*:

24073

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen

Hodnota faktúry:

900,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 23/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55