SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24053

Číslo v CRZ*:

24053

Viazanosť k zmluve:

2024/2

Predmet:

lyžiarsky výcvik

Zmluvná strana:

dodávateľ: Poľanka, s.r.o., Litmanová 79

Hodnota faktúry:

4 800,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55