SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 2307

Číslo v CRZ*:

2307

Predmet:

elektrina - vyúčtovanie /dobropis/

Zmluvná strana:

dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany

Hodnota faktúry:

-1,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.01.2024

Dátum zverejnenia:

19.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

1607/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55